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老师好,我公司小规模纳税人,截止到7月是赚了钱的,现在我想预提一笔费用,把利润做亏损,等到年底再汇算清缴。但是预提的费用就没有固定项目。以后我所有发生的费用全部冲这边预提的费用可以吗?如果不可以应该怎么处理呢?#商业#
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老师,我想请教一下,24年暂估的应付账款和应付职工薪酬,25年汇算清缴调增了,公司是小企业会计准则,我25年做分录 借 应付账款 应付职工薪酬 贷利润分配 这样做对吗?为啥这样做完我的报表勾稽不对呢?#其他行业#
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资产负债表和利润表的勾稽关系:但是遇到汇算清缴的补缴上年度的,会计分录你们是怎么做的;导致我本年度资产负债表和利润表的勾稽关系不对等;其中的差异就是汇算清缴调增的金额#工业制造#
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在汇算清缴前开进来的专票,我这个发票应该放在计入费用的当期是吗?#房地产#
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